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    2020年超额完成计划 2021年推动整改落实
    发布日期:2021-01-21

    2020年审计与风险控制部不仅完成年初制定的内部审计计划,还超额完成了信创达等4家和计划外中拓欧洲杯基金等共计6家公司的内部审计工作,在审计过程中还对各单位以往年度审计整改落实情况进行了监督检查,确保整改落实到位。

    通过内部审计发现问题,到企业落实整改要求,要求各单位做到举一反三,从源头上封堵漏洞,加强财务管理,对企业有效防范和化解各种经营风险起到了非常重要的作用。

    下一步,集团审计与风险控制部将按照集团进一步加大审计监督和责任追究要求,继续加强内部审计组织领导,强化过程控制,严肃问责机制,建立整改长效机制,切实发挥内部审计的监督和警示作用,督促企业规范经营,实现企业的高质量发展。

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