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    审计风控部组织学习省国资委内部审计工作暂行办法
    发布日期:2022-09-09

    9月8日,审计风控部研读了省国资委印发的《河北省人民政府国有资产监督管理委员会内部审计工作暂行办法》(以下简称“办法”)。该办法共7章47条,对内部审计机构设置、内审权限、审计程序、审计整改和结果运用、审计服务的购买与管理、责任追究等作出了全面具体规定。

    该办法一是强化了内部审计的工作领导机制,内部审计需在在企业党委、董事会(或主要负责人)直接领导下开展内部审计工作,向其负责并报告工作;二是细化了内部审计工作程序,为内审开展从年度内部审计计划制定、审计项目实施、审计问题整改、审计成果运用及审计项目档案管理等方面提供了更具体的遵循;三是深化了内部审计整改与结果运用,明确主要负责人为整改第一责任人,负责组织本单位内部审计发现问题的整改落实。内部审计结果及整改情况应当作为考核、任免、奖惩干部和相关决策的重要依据。

    该办法进一步加强了党对内部审计工作的领导,对集团完善审计制度、规范管理、防范风险和完善治理提供了有效的制度参考。

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