审计风控部科学制定集团2023年度内部审计计划
发布日期:2023-03-10
为充分发挥内部审计监督作用,实现内部审计三年全覆盖,根据集团内部审计管理办法规定,结合上年内部审计情况,审计风控部制定了集团2023年内部审计计划。
2023年内部审计计划,聚焦重点领域、重点项目,拟对7家子公司开展内部审计,审计类型包括风险管理审计、经营状况审计、内控管理审计及专项审计。3月4日,经集团第三届董事会第三十三次会议审议批准。
下一步,审计风控部将以审计计划为图标,扎实开展内部审计工作,通过强有力的内部审计监督,查漏纠错,堵塞管理漏洞,提升经营管理水平,助力集团转型升级、提质增效、高质量发展。