欧洲杯官方app(中国)股份有限公司

当前位置: 首页  >  新闻中心  >  集团要闻

    集团公司多项举措强化内部审计工作服务职能
    发布日期:2013-05-09


    集团公司多项举措
    强化内部审计工作服务职能
     

        集团公司内部审计秉承“寓审计于服务之中,审计为更好创效服务”的理念,以服务职能为核心,多项措施并举,扎实开展内部审计工作。

        一是
    作为内部审计工作的执行部门,审计与风险控制部牢固树立“服务”理念,以提供审计服务作为工作的最终目标,在广泛征求被审计单位意见的基础上,本着信任的态度对子公司进行内部审计,杜绝以“监督、查错”的思想开展工作。二是广泛宣传内部审计的服务职能。集团公司领导多次强调内部审计人员不是“特派员”,工作目的不是为了揭露问题,而是要对被审计单位提出对策及建议,防范风险,为集团的健康发展服务。三是将审计重心从事后审计向事前、事中审计延伸,对被审计单位经营中涉及到的风险提供服务,为集团公司领导决策提供服务。四是加强学习,不断提高内审人员素质。通过集中培训、鼓励内审人员自学专业考试等多种方式,进一步提高内部审计人员素质,提升内部审计工作质量,不断增强审计服务水平。
XML 地图